为深入贯彻落实“科学规范提升年”行动要求,进一步规范全县内部审计工作,促进内部审计人员精准掌握工作要点,灵寿县审计局组织编发了《灵寿县内部审计业务工作手册》,全力以赴抓好内部审计工作。 《灵寿县内部审计业务工作手册》分为三个部分。第一部分围绕年度内部审计计划展开,为全年内部审计工作锚定方向。具体内容为如何结合本单位发展战略、业务重点以及风险评估结果,科学合理制定年度审计计划,明确审计目标、范围、重点领域和时间安排。第二部分聚焦实施内部审计环节,从审计准备阶段的资料收集、审计方案编制,到审计实施过程中的证据获取、问题核实,再到审计报告的撰写、意见反馈与沟通,全流程为内部审计人员提供清晰的操作指南。第三部分着重强调内部审计项目档案归档工作,明确了档案归档的范围、标准和流程,确保内部审计工作的全过程可追溯,为后续的审计成果运用和经验总结奠定基础。