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为进一步强化内部审计指导监督、规范内部审计管理,近期,唐山市审计局统筹组织全市纳入内审统计范围的94家一级预算单位、市属国有企业、市属高等院校及市属三级甲等公立医院开展2025年度内部审计清单备案工作,以规范化、精细化备案管理为切入点,推动全市内部审计工作规范管理、高质量发展。
此次备案工作坚持全流程监督体系,从严把控资料的合规性、真实性,经梳理核查,唐山市审计局全面摸清了全市2025年度内部审计项目开展底数,指出存在的主要问题,提出了针对性建议,并将内审项目开展情况进行通报,为精细化开展业务指导、系统化监督检查提供了有力依据,为深度剖析内审工作现存短板,提升审计监督整体效能奠定了坚实基础。
下一步,唐山市审计局将以内审项目清单备案管理为重要抓手,深化备案资料的分析研判与成果运用,紧盯各单位内部审计工作的短板弱项,充分利用备案资料的数据价值,抓实业务指导、质量监督,不断完善内审指导监督长效制度体系,持续推动全市内部审计工作常态化落地、规范化推进、制度化运行。
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