阳原县审计局构建“审前精准谋划——审中严管实施——审后深化成效”全流程闭环管控体系,推动审计工作提质增效,为县域经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
一是审前精准谋划,筑牢审计质量根基。坚持“政策导向锚定方向、服务大局找准靶心”双向驱动,确保审计工作与中心工作同频共振。围绕党中央重大决策部署及县委、县政府中心工作,聚焦财政资金使用效益、民生项目落地成效、重大政策执行情况等重点领域,结合被审计单位实际情况,从源头上确保审计方向不偏、靶心不偏。实行“一项目一方案”精准化管理,通过查阅政策文件、实地走访调研、召开座谈交流等方式开展深度审前调研,全面摸清被审计单位管理薄弱环节和潜在风险点。科学调配审计资源,综合考量审计人员专业特长与项目需求,明确分工、压实责任,优化审计时间节点安排,为审中高效实施奠定坚实基础。
二是审中严管实施,规范审计流程闭环。以程序合规为底线、质量管控为核心,构建全流程规范化实施机制。严格遵循国家法律法规及审计准则,确保审计程序规范有序。强化过程协同管控,严格执行保密纪律和工作纪律,定期召开审计小组会议,集体分析研究、共同研判审计发现问题性质,避免因个人主观判断导致定性偏差,确保问题定性精准、客观公正。
三是审后深化成效,推动审计成果转化。以“问题整改闭环+成果深度运用”为抓手,提升审计治理效能。规范审计报告编制,统一报告模板,确保内容客观具体。充分听取被审计单位意见建议,结合实际提出可操作、能落地的具体措施,增强针对性和可行性。构建“清单管理+销号落实+跟踪督办”整改体系,建立“问题清单+整改清单”台账,对整改完成事项,由审计组实地核验佐证材料后予以销号。对未整改事项纳入下年度跟踪审计,确保问题整改彻底。强化成果转化运用,注重从体制机制层面提炼审计发现问题,对重大问题形成《审计要情专报》,为领导决策提供参考。
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