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广阳区审计局在开展2025年度预算执行审计工作中,坚持以“清单式”审计为抓手,聚焦提质增效、减负赋能,创新审计工作方法,破解工作难点、精简工作流程,切实推动预算执行审计工作提质升级、走深走实。
一是审前精准编制基本情况清单。审计前期,始终紧扣财政财务收支真实、合法、效益核心,重点围绕重大支出安排、重点资金使用、重大项目推进等关键领域,精心编制基本情况调查清单,细化明确具体内容,为全面摸清被审计单位实际情况、精准锁定审计重点、科学制定审计方案筑牢基础。
二是审中规范梳理重点事项清单。审计实施阶段,审计人员严格对照审计实施方案确定的审计事项,开展精准核查、细致核实,按类别、分事项对审计内容进行系统整理,规范形成重点事项清单。对核查发现的审计疑点,及时与被审计单位沟通核实,再对照审计实施方案逐项复盘检查,确保所有审计重点不遗漏、审计内容审深透、审计环节落实到位。
三是审后闭环管理整改问题清单。审计结束后,坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,将审计发现的问题、明确的整改要求、规定的整改期限及实际整改成效等,逐项梳理纳入审计整改清单,实行闭环管理。对审计期间已完成整改的事项,详细做好台账记录、留存整改佐证;对未按时限、未达标准整改的,严格按照相关规定督促整改、跟踪问效,切实压实整改责任、提升整改实效,推动预算执行审计成果落地见效。
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