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出台审计质量控制办法、建立贯通协同工作机制……关注本期审计动态
2025年12月09日 文章来源:审计署网站 信息提供:相关审计机关

 


       建立贯通协同工作机制

       近期,云南省审计厅与省人大常委会预算工委建立了人大预算审查监督与审计监督贯通协同工作机制。

       机制围绕监督计划共商、监督信息共通、审计整改共推、成果运用共享、突出问题共督5方面提出具体协作配合事宜。监督计划共商方面,就人大监督计划和审计项目计划征求意见,提前会商纳入监督范围的事项,促进双方在监督重点、时间安排上贯通协同。监督信息共通方面,通过筛选和分析审计工作报告查出问题和审计整改报告反映情况,辅助选取跟踪监督重点。审计整改共推方面,选取部分单位联合开展跟踪监督,对以前年度审计查出的需要阶段性整改、持续整改问题,适时联合开展“回头看”,推动审计查出问题整改落实到位。成果运用共享方面,推动建立健全长效机制,促进审计监督成果和人大代表意见建议在优化财政资源配置和完善政策、提升国有资产管理效能等方面更好发挥作用。突出问题共督方面,省审计厅认真研究办理省人大代表提出的意见建议,制定针对性具体措施,省人大常委会预算工委将审计关注的重点事项纳入人大监督工作重点,推动审计查出问题从源头上防范、从根本上解决。

       助力公共文化事业高质量发展

       四川省审计厅聚焦宣传文化事业发展,在审计中关注宣传文化事业相关成员单位履职尽责情况。重点关注当地文化事业发展中长期规划、配套政策出台及实施效果等情况,检查规划编制的科学性与政策执行的连贯性,推动预期目标任务有序完成。聚焦文化基础设施建设,围绕基本公共文化服务领域项目建设、设施维修、设备购置以及人才队伍建设等情况,延伸核查公共文化服务体系建设补助资金使用,确保财政投入有效转化为人民群众可感可及的文化权益。聚焦文化产业转型升级,审计人员深入创意文化产品研发单位,重点关注财政资金使用绩效,客观评估资金在新型业态培育、推动产业升级等方面产生的社会效益和经济效益,促进更好激发文化市场主体发展活力。

       出台审计质量控制办法

       济南市委审计办、市审计局印发《济南市内部审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》。

       明确内部审计项目计划管理、审计实施、审计报告、审计整改等全流程各环节的职责定位、方法步骤、质量标准,规范了重要环节的审批报备程序,压实了内审机构和审计组的分级质量管控责任。进一步明确被审计单位的整改主体责任与内审机构的督促检查职责,规范了整改台账管理、全过程跟踪督办与对账销号程序,推动做好审计整改“下半篇文章”。

       着眼资源统筹和风险可控,规定内审机构承担的职责,对外部调查、数据分析作业进行规范,确立了重大事项报告机制。着眼务实管用和便于操作,明确了审计项目计划、审计通知书、审计实施方案等内容要求,规定了审计工作底稿、审计报告等文书的复核审批流程以及审计档案的立卷规则。

 

 

 

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