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廊坊大厂回族自治县审计局四项举措促进内部审计规范化管理
2025年08月15日 文章来源:大厂回族自治县审计局 信息提供:海兴荣

 


       一、健全制度体系,夯实内审基础
       依据《河北省内部审计规定》,结合县域实际情况,大厂回族自治县审计局制定了内部审计制度文件。明确各单位内部审计机构的设置标准、职责权限,细化内部审计工作流程,涵盖审计计划制定、审计项目实施、审计报告出具以及审计整改跟踪等各个环节,从制度层面为内部审计工作的规范开展提供坚实保障。同时,要求各单位根据自身特点和业务需求,制定个性化的内部审计实施细则,将制度要求切实落实到具体工作中。
       二、强化培训指导,提升人员素养
       该局成立业务指导小组,深入各单位进行现场指导,针对内审工作中遇到的实际问题,如审计证据的收集与评价、审计报告的撰写技巧、审计整改的跟踪落实等,进行面对面交流和手把手指导,对咨询问题及时答疑。
       三、开展专项检查,加强质量管控
       每年开展内部审计工作专项检查,对部分单位内部审计制度建立健全情况、年度工作开展情况、财政资金运用情况等进行全面检查。检查过程中,严格对照相关制度和标准,采取查阅资料、实地走访等方式,详细了解单位内审工作开展现状,对发现的问题进行现场反馈,并下达整改通知书,要求限期整改到位。
       四、推动协同联动,形成监督合力
       加强审计机关与纪检监察、巡察等部门的沟通协作,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实的工作机制。在开展监督检查工作时,互相通报工作进展和发现的问题线索,避免重复监督,提高监督效率。

 

 

 

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