强化监督检查
宁夏回族自治区审计厅组织对厅机关各处室(局)开展“科学规范提升年”行动实施情况进行自查,并对下级审计机关开展自查情况进行抽查。
自查工作坚持问题导向,聚焦审计计划、审计实施、审计报告到审计整改全过程审计业务质量,重点关注典型性、实质性问题。检查结果表明,全区各级审计机关将“科学规范提升年”行动与深入贯彻中央八项规定精神学习教育有效衔接,梳理查摆本单位及工作领域存在的制约审计工作科学规范开展的突出问题,查找出党委审计委员会运行、审计质量控制等11个方面200多个问题,并研究制定整改措施。在抽查中发现部分审计机关还存在自查问题未能查深查透、应查未查问题仍然存在、往年通报问题整改不彻底、审计成果较为单薄等10个方面问题,需要引起全区各级审计机关高度重视,认真整改。
针对当前存在的问题,要求全区各审计机关高度重视,压实整改责任,确保问题整改到位,做到从源头上规范,从根本上杜绝。要全面深入、实事求是查摆问题,找准问题症结,建立整改台账,压实整改责任,明确整改期限,坚决防止走过场、搞形式主义。要坚持标本兼治,不断提升审计层次水平。要强化自身建设,提升专业胜任能力,健全整改落实工作机制。要加强跟踪督查,及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题,推动整改任务落实落地。
巩固审计整改成效
山东省济南市审计局深入贯彻落实“科学规范提升年”行动,制定《2025年审计查出问题整改情况督促检查工作方案》,组织开展一季度审计整改“回头看”,持续推动审计发现问题见底清零。
紧盯2022年度、2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况,梳理未整改到位问题59个,先后向19个部门单位、11个区县(功能区)发送《关于督促检查市级预算执行审计查出未整改到位问题整改情况的函》,督促被审计单位强化整改落实,分阶段明确整改进度和预期成果。与被审计单位沟通联系,累计组织证明资料审查30次、电话沟通调度13次、现场督导查看3次,督促被审计单位落实整改要求。严格验收整改结果,重新界定整改状态6项;通过联合召开整改推进会,调整整改责任分工4项;通过发送整改催办函,开展督办催办1次。累计督促检查共推动整改问题19项。坚持“当下改”与“长久立”相结合,推动相关部门单位制定制度8项,进一步筑牢风险防控屏障。用好《审计常见问题清单》《审计发现共性问题整改标准指南》《审计整改工作十问十答》等,督促被审计单位举一反三、自查自纠,推动“治已病、防未病”。
做实做细项目管理
新疆维吾尔自治区博乐市审计局做实做细审计现场管理,以点带面,推动审计工作科学化、规范化水平全面提升。
在认真分析审计现状的基础上,梳理近年来自治区、自治州审计业务质量检查发现的突出问题,将加强审计现场管理作为提高科学规范开展审计水平的突破口。强化审计业务质量检查闭环管理,围绕现场审计、审计报告出具、线索移送等关键环节,加大复核审理力度,推进“审理”前置机制,规范现场审计流程,确保审计查出问题事实清、证据实、定性准。分类分阶段开展审计项目后评估工作,建立定期通报制度,对发现的典型案例和突出质量问题进行点名通报。健全完善《博乐市审计项目质量评分标准》,加大审计业务质量的考核分数占比,配套制定《博乐市审计局优秀审计案例评选暨审计报告优差评选实施方案》,细化优差评选标准,严密组织审计质量优差评定,调动审计干部抓审计质量提升的积极性。
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