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石家庄市把好“方向盘” 以制度助力内审工作
2024年10月28日 文章来源:石家庄市审计局 信息提供:刘阳

 

 

       近日,石家庄市委审计委员会印发了《关于进一步加强内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从五个方面深化对全市内部审计工作指导和监督。
       一是提高政治站位,坚持和加强党对内部审计工作的领导。进一步细化实化党领导内部审计工作的制度机制,做到单位党组织的工作重点抓什么,内审就审什么,确保党对内部审计工作的领导落实落地。
       二是建立健全内部审计规范,提升内部审计工作质量。建立健全审计业务管理、审计质量控制和绩效考核等内部审计管理制度,细化审计标准和操作流程,加强内部审计组织实施的全流程规范化建设,努力提升内部审计质量。
       三是加强信息化建设,提高内部审计工作效率。积极推广大数据审计工作模式等先进审计技术方法,推动提高内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题能力,促进提高内部审计工作效率。
       四是加强审计整改,提升内部审计工作成效。建立健全内审整改机制,坚持揭示问题与推动解决问题相统一,促进解决问题背后的体制性、机制性问题,将内部审计整改成果转化为治理效能。
       五是加强队伍建设,为内部审计高质量发展提供人才资源。选好配强内部审计人员,将思想和作风过硬、专业能力强、综合素质好的优秀人才充实到内部审计队伍。支持内部审计人员参加多渠道、多形式、多层次的审计技能和业务知识培训,着力提升内部审计人员“能查、能说、能写”能力,注重提高内部审计人员的大数据审计能力。
       《指导意见》的出台,是深入推进《河北省内部审计规定》在我市落地见效的有力举措,为持续推动全市内部审计工作立足定位,聚焦主责主业,提高内部审计质量和水平,充分发挥内部审计作用,促进国家审计和内部审计优势互补,提升整体监督效能,提供了坚强保证。

 

 

 

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