规范公务用车管理
山东省审计厅在2023年度省级预算执行和其他财政收支审计中,对103个省级部门所属837个预算单位的公务用车管理及运行维护费支出等情况进行了重点关注,揭示省级公务用车管理沟通协调机制不健全、编制核定不完整、统一管理力度不够;部分集中统管公务用车未入账、使用率低、车辆运行维护费管理不严格、车辆监管存在漏洞等问题。审计建议省机关事务管理局、省财政厅加强沟通协调,严格履行公务用车管理职能,建立完善公务用车定期对账机制,强化集中统管公务用车精细化管理。省委主要负责同志要求严格高效抓好问题整改,省机关事务管理局、省财政厅两部门落实整改要求,联合出台《山东省省级党政机关集中统管公务用车调度使用管理办法》,从严统管车辆编制和标准管理、合理控制统管实体车辆数量、规范优化统管车辆调度使用流程、强化监督检查等方面提出务实举措。同时开展行政事业性国有资产管理系统与省公务用车管理平台全口径车辆数据核对工作,构建部门间常态化对接沟通和数据共享机制,为规范和加强公务用车管理提供基础支撑。
参加全运会专职审计工作
广东省审计厅为推动做好第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作,选派审计人员驻广东赛区进行专职审计工作。为从源头堵塞管理漏洞,制定《内部审计工作实施办法》作为审计监督的实操手册,参与并督促出台《财务管理制度》《经费支出管理办法》《政府采购管理办法》《国有资产管理办法》《公务租车出行管理规范(暂行)》等一系列财务管理与内控制度办法。举办政府采购业务与风险防范培训班,以案明纪、以案说法,督促全体驻会人员和招标代理机构廉洁自律、规范流程、防范风险。通过日常监督、实地走访、督办调研等方式,及早发现问题苗头,及时发出审计提醒函,定期在部室联席会议和主任办公会议上通报审计情况。把问题当课题研究,充分考虑粤港澳三地的不同情况和特定条件,注重从体制机制层面打通筹办过程中堵点和难点,促进三地交往、交流和交融。
开展惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计调查
宁夏回族自治区审计厅开展自治区财政本级和5个产粮大县惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计调查。采取“上审下”方式,组织厅机关及五个地级市审计局统筹58名审计人员组成6个审计组,各审计组按照统一审计调查方案、统一现场管理、统一结果利用、统一整改标准“四统一”原则,推进专项审计调查各环节工作。紧扣稳定粮食生产和保障种粮农民收益的部署要求,以检查惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放情况为抓手,重点关注耕地地力保护、农机购置与应用、耕地轮作休耕等补贴政策目标实现情况。通过召开“一卡通”审计项目中期汇报培训会、交流答疑视频会、现场指导、审核审计取证资料、厅领导带队督查工作进度等方式,推动各组步调一致,压茬推进各时段重点任务,切实提升审计质效。
开展旅游专线工程项目审计
湖北省武汉市审计局开展旅游专线工程项目审计。关注水土保持措施落实情况,检查建设单位组织水土保持项目竣工验收情况,核实排水系统、挡土墙、植被恢复等水土保持设施建设和运行情况,助力消除水土流失隐患,保障旅游专线安全运营。关注环境保护措施落实情况,关注建设项目中噪声防治、废水处理、废气治理、污染物排放检测结果和措施落实情况,核查环境保护效果,助力减少项目建设和运营对环境的影响,以生态环境高水平保护助推区域高质量发展。关注审计整改落实情况,督促被审计单位积极落实审计发现问题整改,压实整改主体责任,明确环保责任,加强项目管理,提高文明施工水平和环境保护意识,助力区域生态文明建设。
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