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关注“诚信工程”建设、开展质量提升行动……关注本期审计动态
2024年04月19日 文章来源:审计署网站 信息提供:相关审计机关
 

 

印发内部审计工作指导意见

北京市审计局印发《2024年内部审计工作的指导意见》,从三个方面明确全年内部审计工作的重点任务。一是坚持党对内部审计工作的领导,细化实化党领导内部审计工作的制度机制,确保党对内部审计工作的领导落实落地。二是聚焦主责主业,科学制定内部审计计划,从重大政策措施落实、预算执行和资产负债损益、内部管理领导干部(人员)经济责任、内部控制和风险管理审计等方面,对审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。三是从开展研究型审计、建立健全内部审计规范、健全完善内部审计整改长效机制、加强内部审计信息化建设以及强化内部审计队伍建设五个方面提出工作要求。

关注“诚信工程”建设情况

内蒙古自治区审计厅在自治区发展改革委预算执行审计中,关注“诚信工程”建设情况。关注信用立法情况,检查发展改革委牵头的自治区重点立法项目《内蒙古自治区社会信用条例》起草、论证、修改等推进情况,促进信用法治建设;关注信用信息平台建设情况,检查信用中国(内蒙古)信用信息归集、使用、公示等情况,评价数据归集是否全面,行政许可、行政处罚、严重失信主体名单等本部门和其他相关部门数据是否归集完整,公示制度是否落实到位,促进完善信用信息平台,实现信用信息“应归尽归”、“应公开、尽公开”;关注信用数据应用情况,检查信用信息平台是否与党委监督贯通协调平台对接,实现对失信主体联合惩戒。结合招商引资、优化营商环境、惠企便民举措等,推动诚信管理、信用修复、信用融资、诚信氛围营造等工作有效开展。

实施“审计质量全面深化提升年”行动

贵州省审计厅印发方案,在全省审计机关组织实施“审计质量全面深化提升年”行动。以有效纠治全省审计资源配置、现场管理、文书撰写、成果运用、督促整改以及审计干部思维理念、能力作风等方面存在的突出问题为目标,通过系统整治,推动全省审计质量控制体系不断完善、审计质效全面提升、审计成果运用更加权威高效。主要任务包含审计全流程质量管控5个方面。深化审计质量突出问题整治方面,强调要着力解决审计现场管理不到位问题、复核审理把关不到位、审计文书质量不高等审计业务方面问题。认真落实研究型审计方面,明确要强化审计资源配置、审计对象、重大问题、审计意见和建议、审计发现问题线索、审计成果转化运用、审后总结、优秀审计项目打造和评选、大数据审计等重点工作的研究。全面推动审计整改“下半篇文章”提质增效方面,明确全面推进构建审计整改工作总体格局、强化审计整改工作考核、推进审计整改信息化建设、以审计整改倒逼提升审计质量等4个重点抓手,全面提升审计整改质效。全面深化审计与其他监督贯通协同方面,明确要深化与纪检监察机关间沟通协作,深化与巡视巡察、人大监督、财会监督、统计监督等其他各类监督的贯通协同,推动在深化成果运用上相向而行、同向发力,全面提升监督效能。扎实抓好审计干部作风能力建设方面,明确要积极引导全省审计干部主动转变思维理念、进一步改进优化工作作风、大力提升审计能力水平,全面提升看家本领。

开展长江入河排污口溯源整治专项审计调查

武汉市审计局开展全市长江入河排污口溯源整治专项审计调查。聚焦政策执行,围绕中央和省、市关于长江入河排污口整治行动方案,武汉长江高水平保护十大攻坚提升行动等政策文件,重点审查各类入河排污口污水排放量、特征污染物、水质达标、监管机制建立等情况,助推长江、汉江干流两侧向陆地一侧延伸2公里,沿江工业园区向陆地延伸5公里的入河排污口落实整治要求,改善河流港渠水质。聚焦目标任务,对照市专项行动方案和各区工作方案,审查全市1842个长江武汉段入河排污口溯源、分类、命名、编码、治理、验收销号等工作完成情况,重点关注已实施治理的工业企业、农业农村、港口码头、沟渠河港等排污口是否达到整治标准,推动长江排口按时高质量完成治理目标任务。聚焦资金使用,重点关注省、市、区财政资金是否按照预算安排使用,资金管理方式是否符合规定,分配依据是否科学、合理,资金监管是否到位等;对长江溯源整治工程和服务类项目中发现的财务管理不严格、不规范,资金拨付不合规等问题,深入剖析原因,提出整改建议,促进资金合规管理使用。聚焦治理效益,聚焦雨污分流、农业面源污染、工业生产废水等治理情况,立足“一口一策”和整治验收计划,审查各类治理项目的建设程序、合同管理、项目绩效等内容,推动进一步规范入河排污口管理、管控入河污染物排放,持续推进长江高水平保护。

策划编辑:高天

 

 

 

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